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020 _a950-537-448-8
037 _aU2431
_bC. Lib. Técnica
_cGeneral
_fEj.:1
_gImpreso
_nDe baja
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_bC. Lib. Técnica
_cGeneral
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_gImpreso
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_cGeneral
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_cGeneral
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_cGeneral
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_cAR-RoUCEL
_bspa
041 _aspa
080 _a657.6
100 1 _aRusenas, Rubén Oscar
245 1 0 _aManual de control interno /
_cRubén Oscar Rusenas.
_hImpreso
260 _aBuenos Aires (AG) :
_bMacchi,
_c2001.
260 _c1999.
300 _axii-xv, 302 p. :
_c23 X 15 cm.
_bgráfs. ;
365 _aARS
_b156.-
_d26. -
500 _aSe unificaron los años en la misma BN.
505 _aEsta es una nueva edición totalmente renovada y ampliada del Manual de Control Interno, cuyo nacimiento fue 1978. El contenido de esta obra, en su parte I, esta enfocado hacia la naturaleza, los objetivos, los elementos y finalidades, las características y funciones del sistema de control interno de la empresa. El autor platea la problemática del control interno y la auditoria, y manifiesta cuáles son las técnicas para su relevamiento y diagnóstico. En esta edición, se incorporan dos nuevos capítulos, uno referido a la corrupción y al fraude, y otro, al informe del auditor. En la parte II, se desarrollan esquemas de organización y cuáles son los principales procesos de la información. La parte II brinda un soporte práctico al auditor y al analista. En ella, se presenta un cuestionario que comprende 18 áreas específicas, que contienen 115 secciones y un total de casi 1.000 preguntas que permiten hacer un estudio detallado, exhaustivo y profundo de las distintas organizaciones, y que facilita lograr el mejor conocimiento del estado del control interno.
520 _aControl interno de la empresa.
520 _aObjetivos del control interno.
520 _aObjetivos del control interno.
520 _aEstructura de control interno y la auditoria.
520 _aTécnicas del relevamiento del sistema de control interno.
520 _aControl interno frente a la corrupción y al fraude.
520 _aAspectos prácticos del control interno.
520 _aInforme del auditor.
520 _aGraficación del sistema de control interno.
520 _aProcedimientos, sistemas o flujos de información.
520 _aCuestionarios para la evaluación del control interno.
543 _aCP
590 _a<U2431 Dado de baja control 2005.>
653 _aAUDITORIA
653 _aAUDITORIA INTERNA
653 _aGESTION CONTABLE
653 _aLEGISLACION ECONOMICA
653 _aCP
856 _uwww.macchi.com
900 _babp
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