Manual de control interno / Rubén Oscar Rusenas. Impreso
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español Detalles de publicación: Buenos Aires (AG) : Macchi, 2001.; 1999.Descripción: xii-xv, 302 p. : 23 X 15 cm. gráfsISBN: - 950-537-448-8
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Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 657.6 R96 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:2 | Disponible | U6973 | |||||||||||||
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Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 657.6 R96 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:3 | Disponible | U6974 | |||||||||||||
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Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 657.6 R96 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:1 | Disponible | U3982 | |||||||||||||
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Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 657.6 R96 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:3 | Disponible | U3393 | |||||||||||||
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Biblioteca Thomas Wood | 657.6 R96 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:1 | Perdido No para préstamo Faltante | U2431 | |||||||||||||
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Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 657.6 R96 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:2 | Disponible | U2432 |
Navegando Biblioteca Thomas Wood estanterías,Ubicación en estantería: Estantería general Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 657.6 P53 Auditaría : y análisis de los estados / | 657.6 P97 Sistemas administrativos y control interno / | 657.6 R96 1989 Manual de auditoría interna y operativa / | 657.6 R96 1999 Manual de control interno / | 657.6 R96 1999 Manual de control interno / | 657.6 R96 2001 Manual de control interno / | 657.6 R96 2001 Manual de control interno / |
Se unificaron los años en la misma BN.
Esta es una nueva edición totalmente renovada y ampliada del Manual de Control Interno, cuyo nacimiento fue 1978.
El contenido de esta obra, en su parte I, esta enfocado hacia la naturaleza, los objetivos, los elementos y finalidades, las características y funciones del sistema de control interno de la empresa. El autor platea la problemática del control interno y la auditoria, y manifiesta cuáles son las técnicas para su relevamiento y diagnóstico.
En esta edición, se incorporan dos nuevos capítulos, uno referido a la corrupción y al fraude, y otro, al informe del auditor.
En la parte II, se desarrollan esquemas de organización y cuáles son los principales procesos de la información.
La parte II brinda un soporte práctico al auditor y al analista. En ella, se presenta un cuestionario que comprende 18 áreas específicas, que contienen 115 secciones y un total de casi 1.000 preguntas que permiten hacer un estudio detallado, exhaustivo y profundo de las distintas organizaciones, y que facilita lograr el mejor conocimiento del estado del control interno.
Control interno de la empresa.
Objetivos del control interno.
Objetivos del control interno.
Estructura de control interno y la auditoria.
Técnicas del relevamiento del sistema de control interno.
Control interno frente a la corrupción y al fraude.
Aspectos prácticos del control interno.
Informe del auditor.
Graficación del sistema de control interno.
Procedimientos, sistemas o flujos de información.
Cuestionarios para la evaluación del control interno.
CP
<U2431 Dado de baja control 2005.>
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